Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA POLITIQUE DE DEPLACEMENT" chez MEUNIER SA

Cet accord signé entre la direction de MEUNIER SA et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A02918004687
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : MEUNIER SA
Etablissement : 30982515600016

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA POLITIQUE DE DEPLACEMENT

ENTRE :

  • SAS MEUNIER SA

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest, sous le numéro 309 825 156, dont le siège social est situé au 8, rue Gustave Zédé – 29200 BREST,

Ci-après dénommée « la Société »

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

  • LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

  • L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx,

  • L’Organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx,

D’autre part,

Table des matières

Préambule

1. Principes Généraux

1.1. Autorisation des déplacements

1.2. Organisation des déplacements

1.2.1. Vidéo-conférence

1.2.2. Préparation

1.2.3. Demande d’autorisation de voyage

1.2.4. Organisation matérielle

1.2.4.1. Déplacements inférieur à 200 Km

1.2.4.2. Déplacement entre 200 et 500 Km

1.2.4.3. Déplacement de plus de 500 Km ou internationaux

1.3. Véhicules

1.3.1. Voiture de service

1.3.2. Véhicule personnel

1.3.3. Voiture de location

1.4. Train

1.5. Billets d’avion

1.6. Hôtels

1.7. Restaurants

1.8. Frais de logement et de nourriture

1.8.1. Méthode des frais réels

1.8.2. Méthode des forfaits

2. Règles de déplacement

2.1. Rappels concernant la durée du travail

2.2. Sécurité du voyageur

2.3. Passeport carte d’identité

2.4. Sécurité sociale et assurance

2.5. Visas

2.6. Fréquences de retour pris en charge par l’entreprise et périodes de récupération (voyages de détente)

2.6.1. Distance de moins de 50 km autour de son lieu de travail

2.6.2. Autres distances autour de son lieu de travail en France

2.6.3. Europe

2.6.4. Reste du monde

2.7. Petit déjeuner, repas, indemnité journalière

2.7.1. Petit déjeuner

2.7.2. Repas

2.7.3. Forfait journée

2.8. Catégories des déplacements

2.8.1. Déplacements de proximité

2.8.2. Petits déplacements (< 50km ou < 2h30 A/R)

2.8.3. Grands déplacements

2.8.4. Primes de nuitées

2.9. Avances sur frais de déplacement

3. Procédure de remboursement des frais de déplacement

3.1. Frais réels

3.2. Forfaits

3.3. Autres frais

3.4. Primes de nuitées

4. Téléphone portable

5. Remboursement des frais de déplacement

5.1. Voyage hors Zone Euro

6. Invitation client

7. Biens personnels

Annexe 1 : Barème de remboursement des frais kilométriques en cas d’utilisation d’un véhicule personnel.

Annexe 2 : Montants maximum des frais d’hébergement et de restauration

Annexe 3 : Forfaits

Annexe 4 : Primes de Nuitées

8. Révision

9. Dépôt et Publicité

PREAMBULE

Cet accord vise à définir les dispositions applicables en matière de déplacement professionnel.

Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés de l’entreprise d’effectuer, dans de bonnes conditions, une mission extérieure à son lieu d’attachement.

Ce document a pour objet de définir :

  • Les modalités d’autorisation des déplacements

  • Les moyens et l’organisation des déplacements

  • Les modalités de remboursements

  • Les frais alloués et remboursables

  • Les conditions de remboursements de ces frais

  • Faciliter le contrôle interne

  • Informer sur les risques potentiels liés à certaines destinations

Principes Généraux

Les déplacements doivent être limités au niveau minimum, et doivent toujours être réalisés dans l’intérêt de l’entreprise.

Le présent document a pour objet de définir les modalités de déplacement, les principes concernant les frais correspondants et les règles de remboursement.

Une dépense, pour être remboursée conformément à la présente politique doit répondre aux exigences suivantes :

  • Etre reliée à un déplacement autorisé

  • Etre effectuée conformément aux conditions prévues à la présente politique

  • Etre accompagnée de pièces justificatives originales

La présentation de renseignements erronés ou frauduleux, ou la production de pièces justificatives falsifiées ou fictives, dans le but d’appuyer une réclamation non conforme à la politique, sera passible de sanctions et/ou de poursuites.

Autorisation des déplacements

Tout déplacement doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Les personnes habilités à donner ces autorisations sont :

  • les différents responsables de centre,

  • les chefs de service « groupe»

  • les directeurs généraux

Les commerciaux et chargés d’affaires organisent leurs déplacements sans autorisation préalable dans le cadre de leur mission habituelle.

Tout déplacement engageant des frais importants, notamment les voyages à l’étranger, doivent faire l’objet d’une autorisation d’un Directeur Général ou Directeur Général Adjoint.

  1. Organisation des déplacements

    1. Vidéo-conférence

Il convient de privilégier la Vidéo-conférence à tout déplacement lorsque cela est possible. Cela représente une économie importante, que ce soit au niveau fatigue, risques, temps de voyage frais de gestions et coûts de déplacement.

Préparation

Comme pour toute intervention ou chantier, la préparation et l’anticipation du voyage sont les plus importantes sources d’économie.

Demande d’autorisation de voyage

Le formulaire « ordre de mission » est renseigné par l’organisateur du voyage ; le chargé d’affaire ou le responsable du voyage.

Il doit être renseigné au plus tôt, et il doit être validé par un responsable de centre ou un chef de service habilité.

Cette autorisation ne concerne pas les commerciaux et les chargés d’affaires pour leurs déplacements propres.

Organisation matérielle

Le pilote du déplacement doit privilégier le ou les modes de déplacement le plus pertinents, avec dans l’ordre de préférence :

Déplacements inférieur à 200 Km

  • Véhicule d’entreprise

  • Véhicule de location

  • Taxi

  • Véhicule particulier

    1. Déplacement entre 200 et 500 Km

  • Train

  • Véhicule d’entreprise

  • Véhicule de location

  • Avion

    1. Déplacement de plus de 500 Km ou internationaux

  • Train

  • Avion

  • Véhicule d’entreprise

  • Véhicule de location

Pour se rendre dans une gare ou un aéroport au départ du voyage, il convient de préférer le taxi à la dépose d’un véhicule de l’entreprise ou un véhicule loué.

Le taxi sera réservé par l’entreprise.

Dans le cas contraire privilégier les parkings « longue durée » à coûts réduits.

Véhicules

Avant la prise du véhicule le conducteur doit présenter son permis de conduire au gestionnaire de la flotte ou à la personne remettant les clefs d’un véhicule de location.

Les frais liés aux péages sont remboursés sur justificatifs originaux.

Voiture de service

Les réservations doivent être réalisées auprès des gestionnaires de flotte par le responsable du déplacement.

Les frais de carburant seront remboursés sur justificatif original.

Véhicule personnel

Le recours à ce mode de déplacement doit rester exceptionnel. De plus il est toujours validé par la personne habilitée (1.1 - Autorisation des déplacements).

Le salarié sera indemnisé selon le barème fiscal des indemnités kilométriques situé Annexe 1 : Barème de remboursement des frais kilométriques en cas d’utilisation d’un véhicule personnel.

Le salarié joindra obligatoirement une photocopie de la carte grise de son véhicule personnel avec sa note de frais.

Voiture de location

Les réservations sont réalisées par la personne en charge de l’organisation du déplacement. Elles se font suivant la règle suivante :

Catégorie B pour un déplacement effectué à deux personnes ou moins, inférieur à 500 km (aller/retour).

Catégorie C pour un déplacement à plus de deux personnes ou supérieur à 500km (Aller/retour).

Le voyageur doit restituer le véhicule au même niveau de carburant qu’à sa prise en charge. Il est demandé au voyageur de faire un contrôle visuel (intérieur/extérieur) du véhicule à sa prise en charge, et de faire noter sur le contrat les points constatés.

Les locations doivent être faites de préférence auprès du SIXT, HERTZ ou AVIS, avec lequel le groupe a mis en place un contrat cadre.

Ce contrat prévoit les assurances suivantes :

  • Assurance Responsabilité civile

  • Assurance et assistance des personnes transportées. Elle couvre l’assistance technique et médicale en cas de dommages corporels du conducteur et des passagers

  • La réduction de la responsabilité financière en cas d’accident causé au véhicule loué

  • La réduction de la responsabilité en cas de vol du véhicule loué.

Dans le cas d’une location auprès d’un autre loueur, l’organisateur devra souscrire les mêmes niveaux d’assurance (ou équivalent).

Train

Les déplacements en train sont à privilégier dans le cas de voyage à une seule personne, et dans la mesure où la destination finale le permet.

Ces voyages en trains s’effectueront en 2ème classe.

Billets d’avion

Les déplacements en avion s’effectueront en classe économique sur des compagnies classiques ou « low cost » agréées.

Tout billet A/R supérieur à 500€ devra être validé par un Directeur Général ou Directeur Général adjoint.

Hôtels

Les réservations se feront par la personne en charge de l’organisation du voyage, qui s’appuiera sur des tarifs négociés si disponibles.

Les prestations autres que la chambre et la taxe de séjour, le petit déjeuner, le diner, et la connexion internet ne sont pas pris en charge (ex : minibar, …).

Toutes factures dépassant les montants maximums (voir annexe 2) doivent être validées par une personne habilitée (1.1 - Autorisation des déplacements).

Restaurants

Hors cas particuliers autorisés, les restaurants utilisés doivent entrer dans une gamme normale, proche des barèmes maximums reportés en Annexe 2 : Montants maximum des frais d’hébergement et de restauration.

Le barème pour la restauration prend en compte la consommation d’alcool qui pour rappel doit être limitée à un verre par personne par repas.

Sauf invitation d’un client, (cf 6 - Invitation client), l’entreprise ne prend pas en charge de frais d’apéritif ou de digestif.

Frais de logement et de nourriture

Deux méthodes de calcul et de remboursement des frais de logement et de nourriture sont possibles.

Quel que soit la méthode retenue, elle s’applique sur la totalité du déplacement concerné et doit être définie avant le départ.

Méthode des frais réels

Les frais d’hôtel, et de repas sont remboursés sur justificatifs originaux. Ces frais ne peuvent dépasser, sauf accord des personnes habilitées, les montants reportés en Annexe 2 : Montants maximum des frais d’hébergement et de restauration.

Méthode des forfaits

Le remboursement des frais est réalisé en fonction de la durée du déplacement et donc des journées de déplacement suivant l’application de forfaits détaillés en Annexe 3 : Forfaits.

Règles de déplacement

Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Par conséquence ils ne peuvent pas être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires, sauf si ces trajets sont compris dans l’amplitude horaire.

Rappels concernant la durée du travail

  • Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit obligatoirement respecter une pause d’une durée minimale de 30’.

  • En aucun cas les heures de travail cumulées aux heures de trajet ne peuvent être supérieures à 12h00.

  • L’horaire hebdomadaire peut être porté à 48 heures maximum

  • Le repos quotidien doit être d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute les heures de repos quotidien, soit une durée totale de repose hebdomadaire de 35 heures consécutives.

    1. Sécurité du voyageur

Quel que soit le déplacement le code de la route et/ou les lois du pays où se trouve le voyageur s’appliquent en toute circonstance.

L’entreprise ne prendra pas en compte les éventuelles infractions.

De par les différents risques liés à certains pays, nous invitons le voyageur à consulter les préconisations du ministère des Affaires étrangères sur le site www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseil-aux-voyageurs/conceil-par-pays/

Néanmoins cette démarche sera obligatoirement effectuée par l’organisateur du voyage.

Passeport carte d’identité

Chaque voyageur devra s’assurer de la validité de son passeport (et/ou de sa carte d’identité pour un voyage dans un pays de l'Espace Economique Européen), ainsi que de sa carte européenne d’assurance maladie et de ses vaccins.

L’entreprise pend en charge les frais relatifs à l’obtention du passeport sur justificatifs. Les formalités d’obtention sont du ressort du voyageur.

Sécurité sociale et assurance

Avant tout déplacement à l’étranger le responsable du déplacement, ou le voyageur informera le service RH au plus tôt afin que ce dernier puisse organiser la couverture sociale et obtenir l’attestation d’assurance Europe Assistance nominative.

Visas

L’entreprise prend en charge les frais relatifs à l’obtention des visas nécessaires au déplacement professionnel des salariés. Les formalités d’obtentions sont du ressort de l’organisateur du voyage, et donc de l’entreprise.

Fréquences de retour pris en charge par l’entreprise et périodes de récupération (voyages de détente)

Ces règles s’appliquent à l’ensemble du personnel.

Dans tous les cas, il convient de respecter les temps de travail et les règles rappelées au paragraphe 2.1 - Rappels concernant la durée du travail.

Distance de moins de 50 km autour de son lieu de travail

L’entreprise prend en compte 1 voyage aller / retour par jour.

Autres distances autour de son lieu de travail en France

Le nombre de retour doit être défini de façon à assurer la prestation vendue au client. Le mode, les horaires et la fréquence des retours doivent être définis avant le démarrage du chantier en fonction du besoin des clients et des possibilités matérielles.

Cette organisation est à définir par le responsable d’affaire ou le responsable du déplacement.

Dans le cas d’un retour pris en charge le weekend il ne peut être pris en compte un forfait jour sur la période concernée.

Europe

L’entreprise prend en charge 1 voyage Aller / retour toutes les 4 semaines.

Tout autre aménagement devra être défini avant le départ.

Reste du monde

L’entreprise prend en charge 1 voyage aller / retour toutes les 3 mois.

Tout autre aménagement devra être défini avant le départ.

  1. Petit déjeuner, repas, indemnité journalière

    1. Petit déjeuner

Le petit déjeuner est pris en charge pour un départ avant 6h00.

Repas

Le repas du soir est pris en charge pour un départ avant 18h00 et un retour après 20h00.

Le repas du midi est pris en charge pour un départ avant 11h00 et un retour après 14h00.

Forfait journée

Les indemnités forfaitaires correspondent au nombre de nuits passées en déplacement. Les journées incomplètes sont prises en charge uniquement sur les frais de repas.

Les montants des indemnités forfaitaires sont définis en Annexe 3 : Forfaits.

Catégories des déplacements

Le kilométrage et le temps de trajet sont évalués en utilisant le site internet www.viamichelin.fr .

Sauf cas particulier les temps de trajet ne tiennent pas compte d’éventuels travaux, déviations et bouchons qui peuvent survenir sur le trajet.

Déplacements de proximité (<= 15 km)

  • Sont considérés comme déplacements de proximité les voyages <= 15 km.

Il n’y a pas de temps de trajet pris en compte

  • Le salarié doit se trouver au poste de travail, en tenue, et à l’heure prévue et définie.

    1. Déplacement de proximité <= 5 km

Il est attribué un panier de proximité d’une valeur de 5 € pour une journée de plus de 6 heures de travail sur le site client. Ce déplacement ne donne pas droit à un remboursement de frais kilométriques.

  1. Déplacement de proximité > 5 km et <= 15 km

Il est attribué les indemnités suivantes pour une journée de plus de 6 heures de travail sur le site client :

Repas :

  • Si restaurant d’entreprise ou salle de restauration sur le lieu d’intervention : 8 euros

  • Si pas de restaurant d’entreprise et de salle de restauration sur le lieu d’intervention : 12 euros

Remboursement des frais kilométriques :

  • Si véhicule entreprise : aucune indemnisation

  • Si véhicule personnel : indemnisation kilométrique pour les km en + du trajet domicile/travail habituel

    1. Petits déplacements (>15 km < 50km et < 2h30 A/R)

Sont considérés comme petits déplacements les voyages inférieurs à 50 Km aller et de moins de 2h30 aller / retour.

  • Repas : il est attribué un forfait repas cf.  Annexe 3 : Forfaits ou,

une prise en charge sur justificatif dans les limites de l’Annexe 2 : montants maximum des frais d’hébergement et de restauration

  • Les heures de trajet sont payées en fonction du taux horaire du salarié et doivent dans tous les cas respecter les éléments rappelés en 2.1 - Rappels concernant la durée du travail.

  • Le salarié doit se trouver au poste de travail, en tenue, et à l’heure prévue et définie.

    1. Grands déplacements

Sont considérés comme grands déplacements les voyages dépassant les 50 Km aller et de plus de 2h30 aller / retour.

  • Il est attribué un forfait de grand déplacement, cf : Annexe 3 : Forfaits ou,

un remboursement des frais sur justificatif dans les limites de l’annexe 2 : montants maximum des frais d’hébergement et de restauration

  • Les heures de trajet sont payées en fonction du salaire de base du salarié et doivent dans tous les cas respecter les éléments rappelés en 2.1 - Rappels concernant la durée du travail.

  • Le salarié doit se trouver au poste de travail, en tenue, et à l’heure prévue et définie.

    1. Primes de nuitées

Dans le cas de déplacement ne permettant pas le retour le soir, une prime de « nuitée » sera attribuée suivant un barème situé en Annexe 4 : Primes de Nuitées .

Cette prime correspond à une compensation liée à l’éloignement mais aussi à la compensation du risque et des contraintes liés au voyage et aux conditions de vie.

Elles concernent l’ensemble des voyageurs toutes catégories hors cadres.

Avances sur frais de déplacement

Une avance sur frais de déplacement peut être :

  • Attribuée en début d’année, et dans ce cas elle doit être restituée en fin d’exercice,

  • Demandée au minimum 5 jours avant le départ.

Dans tous les cas ces avances sont réalisées sous forme de virement bancaire sur le compte du voyageur. Aucune avance en liquide ne peut être réalisée.

Procédure de remboursement des frais de déplacement

Le formulaire est individuel, il doit être renseigné toutes les semaines.

Frais réels

Le document est accompagné des justificatifs et est validé par le responsable de service, ou le chargé d’affaire, puis par les personnes habilitées. Pour rappel, les remboursements ne pourront se faire que dans les limites de l’annexe 2.

Forfaits

Le document de calcul reporte les dates et heures de départ et de retour.

Autres frais

Les autres frais doivent être demandés sur le même support avec les justificatifs originaux.

Primes de nuitées

Les primes de nuitées sont réglées après le retour et avec la paye du mois suivant la validation par le responsable du voyage et des frais associés.

Téléphone portable

L’entreprise met à la disposition du personnel des téléphones portables pour les déplacements qui le nécessitent.

Lors de séjours à l’étranger il faut privilégier l’utilisation de SMS à l’appel direct (entrant ou sortant).

Datas

Pour les séjours à l’étranger il est préférable de ne pas activer les datas, ou de façon occasionnelle.

Pour les séjours à l’étranger de plus de 5 jours il est préférable d’acheter une carte SIM locale incluant les datas.

Remboursement des frais de déplacement

Les frais de déplacements sont remboursés en présence d’une note de frais.

Pour un remboursement aux forfaits, préciser les dates et heures de départ et de retour.

Pour un remboursement aux frais réels, il convient d’agrafer les originaux des justificatifs à la note de frais.

Il est précisé que le voyageur aura droit au remboursement des frais à condition de ne pas avoir été invité (collègue, clients, fournisseur, …). Toute tentative de ce genre pourra être qualifiée comme une faute.

Les notes de frais sont validées par les personnes habilitées (1.1).

Voyage hors Zone Euro

Lors d’un voyage hors zone euro il est demandé de faire une note de frais spécifique pour les dépenses en devise.

A défaut de justificatif de change, le remboursement se fera sur la base du taux de change moyen du mois précédent le jour de départ du voyage. Le montant remboursé intégrera les frais de banque sur justificatifs.

Invitation client

Toute invitation d’un client se fait avec l’autorisation d’un responsable de centre.

Le restaurant retenu doit entrer dans les standards du lieu.

La demande de remboursement doit spécifier :

  • Le motif

  • Le nom de la société cliente

  • Le nom du ou des clients invités et des participants du groupe

Pour toute invitation impliquant plusieurs salariés de l’entreprise c’est le salarié dont le niveau hiérarchique est le plus élevé qui règle la note et présente la note de frais correspondante.

Biens personnels

L’entreprise recommande aux voyageurs de ne pas prendre ou porter des biens personnels de grande valeur lors de voyages régis par la présente politique.

En cas de perte ou de vol, ils ne pourront être remboursés que dans les conditions prévues au contrat d’assurance de l’entreprise.

Cependant, avant toute prise en charge, le voyageur doit d’abord avoir fait toutes les différentes demandes de remboursement auprès des organisations (compagnies aériennes, hôtels, …) liées à la perte. Il sera demandé au voyageur de fournir, avec la demande de remboursement, la documentation justifiant ces faits (y compris un éventuel rapport de police), ainsi qu’une liste détaillée des biens personnels manquants avec une brève description des objets, la date approximative de leur achat et la meilleure estimation possible du coût de remplacement de la part du voyageur.

Annexe 1 : Barème de remboursement des frais kilométriques en cas d’utilisation d’un véhicule personnel.

Puissance fiscale Indemnité kilométrique
≤ 3 Cv 0,41 €
4 Cv 0,45 €
5 – 6 Cv 0.50 €
7 cv et + 0,55 €

Annexe 2 : Montants maximum des frais d’hébergement et de restauration 

Annexe 3 : Forfaits (TTC)

désignationHors Région Parisienne et côte d’AzurRégion Parisienne (75, 92, 93, 94) Nuit41,60 €55,00 €Petit Déjeuner5,60 €6.90€Repas15,70 €16.80€Frais inhérents à la condition de déplacement7,10 €7,10 €Nuit + petit dej. + 2 repas85,70 €102.60€Panier de proximité déplacement <= 5 km5,00 €- Panier de proximité déplacement > 5 km <= 15 km(cf. page 7 - 2.8.1.2)8.00 € ou 12.00 €Repas dimanche et jour férié (hors grand déplacement)18,00 €18€


Annexe 4 : Primes de Nuitées (en brut)

ZoneexempleMontant soumis en € (du lundi soir au jeudi soir)Montant soumis en € (du vendredi soir au dimanche soir)France 7,00 €10.00 €Europe et DOM TOMAllemagne, Espagne, Italie, Angleterre, … Nouvelle Calédonie15,00 €18.00 €Europe hors CEE 17,00 €20.00 €Bassin méditerranéen non européen (hors Algérie, Libye)Egypte, Tunisie, Maroc,20,00 €23.00 €Autres Pays sans problèmeUsa, Canada, Australie, Inde, Chine, Japon, Corée du sud,20,00 €23.00 €Pays ou zones difficilesAlgérie, Iran, Nigéria,25,00 €28.00 €Plateforme pétrolière30.00 €33.00 €Pays en GuerreLibye, Afghanistan,50,00 €53.00 €

  1. REVISION

La politique de déplacement sera abordée lors des NAO (Négociation Annuelle Obligatoire).

Dépôt et Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ainsi qu’au greffe du Conseil des prud'hommes.

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l'entreprise.

Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2018.

Fait à BREST le 15 décembre 2017

Pour la Délégation Syndicale CGT

Monsieur xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

Pour la Société MEUNIER SA

xxxxxxxxxxxx, Directeur Général

Et

Pour la Délégation Syndicale CFDT

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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